摘要:出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷外貿(mào)賣家應(yīng)該都聽過,外貿(mào)賣家應(yīng)該在發(fā)生內(nèi)銷或者視同內(nèi)銷貨物的當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明。外貿(mào)企業(yè)為什么要開具貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明?如何申報(bào)?外貿(mào)企業(yè)開具貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明的情形、如何申報(bào)? 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷外貿(mào)賣家應(yīng)該都聽過,是外貿(mào)賣家發(fā)生原記入出口庫存賬的貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷,或視同內(nèi)銷貨物征稅、已申報(bào)退(免)稅的出口貨物發(fā)生退運(yùn)并轉(zhuǎn)內(nèi)銷情形時,開具的用來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證。外貿(mào)賣家應(yīng)該在發(fā)生內(nèi)銷或者視同內(nèi)銷貨物的當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明。 咨詢:外貿(mào)企業(yè)為什么要開具貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明? 答復(fù): 我們在課程中講過,外貿(mào)企業(yè)是按采購貨物專用發(fā)票的金額和退稅率計(jì)算退稅的。因此采購發(fā)票是重要的退稅憑證,不能抵扣,而且要與出口信息一一對應(yīng)。 1、鑒于以上原因,我們在講解中反復(fù)強(qiáng)調(diào),如果外貿(mào)企業(yè)采購貨物既有用于內(nèi)銷的,又有用于出口的,最好分成至少2張發(fā)票分別對應(yīng)內(nèi)外銷開具。財(cái)稅2012年39號通知規(guī)定,外貿(mào)企業(yè)出口貨物,必須對庫存及進(jìn)項(xiàng)稅額單獨(dú)核算,不能與內(nèi)銷貨物混合。對于內(nèi)外銷貨物未分別核算的,其購入的貨物一律暫按出口貨物處理,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。因此,如果采購發(fā)票上包含了內(nèi)銷的貨物,這張發(fā)票不能抵扣,其中包含的內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)閣要通過開具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明,把內(nèi)銷的貨物進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)抵扣。 2、還有一些情況,出口貨物退稅后,出現(xiàn)不能退稅需要視同內(nèi)銷征稅的情況,或者發(fā)生退運(yùn)回來的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷貨物,其進(jìn)項(xiàng)稅原來按政策沒有抵扣,但是轉(zhuǎn)內(nèi)銷或視同內(nèi)銷征稅后,可以將原未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣,這時也要開具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明后進(jìn)行抵扣。 3、以上進(jìn)項(xiàng)稅,稅局審批通過后將證明上的金額填報(bào)在增值稅納稅申報(bào)表表二的第11行即可。
4.如何操作《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷》證明 外貿(mào)企業(yè)應(yīng)與發(fā)生內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物的當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》,在申請開具時,應(yīng)填報(bào)《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明申報(bào)表》,并提供正式申報(bào)電子數(shù)據(jù)及以下資料: (1)《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明申報(bào)表》; (2)增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、進(jìn)貨分批申報(bào)單、出口貨物退運(yùn)已補(bǔ)稅(未退稅)證明原件及復(fù)印件; (3)內(nèi)銷貨物發(fā)票(記賬聯(lián))原件及復(fù)印件; (4)計(jì)提銷項(xiàng)稅的記賬憑證復(fù)印件; (5)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他資料。
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